为确保审计发现问题整改落实到位,进一步提高审计成果运用实效,做深做实审计工作“后半篇文章”,以落实审计问题整改,推动巡察整改落地见效。上海公司于12月29日召开2021年度第四次监督委员会会议,会议由审计分部经理马英联主持。 会上,审计分部针对局巡察反馈的审计发现问题整改不到位等具体问题及局年度专项及综合审计重点突出问题进行了再梳理、再部署、再落实,并对各体系部门2020至2021年审计发现问题整改情况进行通报。各体系部门就下一步的整改计划、整改时限进行了表态发言。 纪委书记崔有建针对上海公司整改中的难点、痛点进行了深度分析,并结合落实巡察整改,就下一步如何有效落实审计问题整改工作提出六点要求:一是各委员部门指定稳定的整改专员,确保整改工作有抓手;二是审计分部坚持整改结果月度动态晾晒,确保整改工作有跟进;三是建立重大问题每周报告机制;四是压实各方整改责任,确保整改工作有落实、有监督;五是进一步健全审计问题整改的标准化和信息化,探索搭建信息化平台,提升整改工作效率;六是坚决落实审计问题整改结果纳入年度绩效考评机制。 上海公司将通过完善审计整改机制,严实举措,精准发力,全面提升审计监督质效,确保巡察整改工作取得扎实成效。 |